Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.07.2014 2214007300 odborné prehliadky, revízie zariadení 4500054111 AIVEL, s. r. o., Podhorie 1516/124, Beluša, 018 61, SK 44845383 2,828,00
21.07.2014 2214007301 materiál 4500055924 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 210,00
21.07.2014 2214007302 brzdové dosky 4500055936 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 28,80
21.07.2014 2214007304 čap guľový 4500055636 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 506,13
21.07.2014 2214007305 radiátor 4500053962 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 28,80
21.07.2014 2214007307 plynové lanko, ochranná maska 4500053256 Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK 37255606 69,66
21.07.2014 2214007310 údržba cesty I/50 okres Rožňava ZML/1651/2010 4500056372 Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 1,465,48
21.07.2014 2214007312 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500055707 PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK 36568821 337,20
21.07.2014 2214007314 oprava a údržba strojov a zariadení 4500056179 PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK 36568821 255,34
21.07.2014 2214007316 nábehová prechodka ZM/2011/0465 4500055225 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 154,98