Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2013 | 2213002621 | Materiál | 4500031619 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 112,48 | |
| 20.03.2013 | 2213002651 | Kancelárske potreby | 4500031760 | ASTAS, s.r.o., Poštová ulica 917, Galanta, 924 01, SK | 36224553 | 209,86 | |
| 20.03.2013 | 2213002652 | Náhradné diely, oprava | 4500031755 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 201,91 | |
| 20.03.2013 | 2213002653 | Autobatérie | 4500031316 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 330,00 | |
| 20.03.2013 | 2213002654 | Kancelárske potreby | 4500031655 | Milan Ševčovič - D I T A, Študentská 33, Trnava, 917 01, SK | 30753643 | 156,83 | |
| 20.03.2013 | 2213002655 | Asfaltový penetračný lak | 4500031624 | ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK | 44559372 | 871,53 | |
| 20.03.2013 | 2213002656 | Náhradné diely | 4500031679 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 116,36 | |
| 20.03.2013 | 2213002657 | Betón | 4500031267 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 32,00 | |
| 20.03.2013 | 2213002658 | Odpadové vrecia | 4500031527 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 275,00 | |
| 20.03.2013 | 2213002660 | Prenájom umývacieho stola | 4500031834 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 |