Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2013 | 2213000226 | Tonery | 4500028077 | CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 44773293 | 2,702,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000227 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500028327 | Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC, Vršky č. 28, Nová Baňa, 968 01, SK | 14211734 | 150,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000248 | oprava čerpadla | 4500028810 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 816,78 | |
| 23.01.2013 | 2213000251 | oprava čerpadla | 4500028809 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 768,50 | |
| 23.01.2013 | 2213000252 | gumový brit | 4500028628 | DETVA Servis, s.r.o., Štúrova 3146, Detva, 962 12, SK | 31625258 | 1,384,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000262 | posypová soľ | 4500028890 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 6,507,18 | |
| 23.01.2013 | 2213000263 | posypová soľ | 4500028793 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,720,00 | |
| 22.01.2013 | 2213000259 | Pohonné hmoty | 4500028830 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,610,46 | |
| 22.01.2013 | 5013001010 | dodávka elektriny | ZM/2011/0227 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 1,652,00 | |
| 22.01.2013 | 5013001014 | dodávka elektriny | ZM/2011/0227 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 1,932,00 |