Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2012 | 2212011387 | Servis a profylaktika | 4500022401 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 4,532,30 | |
| 15.11.2012 | 2212011404 | Betón | 4500025046 | Východoslovenské stavebné hmoty, a., Turňa nad Bodvou 654, Turňa nad Bodvou, 044 02, SK | 31711391 | 81,37 | |
| 15.11.2012 | 2212011579 | Účastnícky poplatok | 4500023530 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 669,96 | |
| 15.11.2012 | 2212011659 | Servis chladiaceho zariadenia | 4500022156 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 181,23 | |
| 15.11.2012 | 3012000520 | Platba za výrub v zmlysle rozhodnutia 2012/01990 zo dňa 2.11.2012 | OBJ/01994/2012 | Obec Košické Olšany, Košické Olšany, Košické Olšany, 044 42, SK | 00324361 | 80,369,00 | |
| 15.11.2012 | 3012000521 | platba za výrub | OBJ/01992/2012 | Obec Hrašovík, Hrašovík, Hrašovík, 044 42, SK | 00691232 | 3,385,37 | |
| 15.11.2012 | 3012000522 | platba za výrub | OBJ/01993/2012 | Obec Bidovce, Bidovce, Bidovce, 044 45, SK | 00323977 | 80,548,89 | |
| 15.11.2012 | 3012000523 | platba za výrub | OBJ/01991/2012 | Obec Svinica, Svinica, Svinica, 044 45, SK | 00324761 | 20,117,44 | |
| 15.11.2012 | 3012000524 | platba za výrub | OBJ/01999/2012 | Obec Rozhanovce, Rozhanovce, Rozhanovce, 044 42, SK | 00324655 | 220,215,52 | |
| 15.11.2012 | 2212010899 | Smotana do kávy | 4500025665 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,79 |