Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2012 | 2212010911 | kanc. papier | 4500025332 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 15.11.2012 | 2212010913 | maliarska farba | 4500025144 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 65,28 | |
| 15.11.2012 | 2112001374 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 3,983,278,14 | |
| 15.11.2012 | 3012000525 | platby za výrub | OBJ/01997/2012 | Obec Ďurďošík, Ďurďošík, Ďurďošík, 044 45, SK | 00324124 | 28,764,36 | |
| 15.11.2012 | 3012000526 | platba za výrub | OBJ/01998/2012 | Obec Vajkovce, Vajkovce, Vajkovce, 044 43, SK | 00324841 | 99,445,08 | |
| 15.11.2012 | 3012000527 | platba za výrub | OBJ/01995/2012 | Obec Beniakovce, Beniakovce, Beniakovce, 044 42, SK | 00691224 | 279,60 | |
| 15.11.2012 | 3012000528 | platba za výrub | OBJ/01996/2012 | Obec Budimír, Budimír 19, Budimír, 044 43, SK | 00324001 | 153,510,10 | |
| 15.11.2012 | 2212010787 | Náhradné diely | 4500024762 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 325,30 | |
| 15.11.2012 | 2212010788 | Periodické školenie | 4500024982 | OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 592,67 | |
| 15.11.2012 | 2112001413 | 4500013326 | Peter Šuran - GEOŠ, Adámiho 3, Bratislava, 841 05, SK | 40104966 | 9,820,00 |