Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006605 | predpríprava stien | 4500238926 | VG TEAM, s.r.o., M. R. Štefánika 8, Lučenec, 984 01, SK | 55471943 | 713,46 | |
| 21.06.2024 | 2224006606 | Obnova vestibulu vrátnice | 4500235667 | VG TEAM, s.r.o., M. R. Štefánika 8, Lučenec, 984 01, SK | 55471943 | 3,020,98 | |
| 21.06.2024 | 2224006607 | oprava BA068OP | 4500239169 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 780,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006608 | ND na vozidlá | 4500239301 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 120,80 | |
| 21.06.2024 | 2324005641 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/10803 | SG6 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, SK | 52822486 | 56,184,65 | |
| 21.06.2024 | 2224006609 | mobilný pneuservis | 4500238494 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 138,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006610 | Pneumatiky BA624PR | 4500238492 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 658,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006611 | zberač odpadov | 4500238487 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 240,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006612 | nabíjačky | 4500238477 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,612,50 | |
| 21.06.2024 | 2224006613 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238909 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 435,00 |