Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2025 2225001016 Provízia z predaja DZ 01/2025 ZM/2024/0110 4500250847 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 15,858,08
07.02.2025 2225001017 Kovový nábytok ZM/2024/0360 4500250159 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 42,00
07.02.2025 2225001018 Kovový nábytok ZM/2024/0360 4500249994 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 42,00
07.02.2025 2225001019 Kovový nábytok ZM/2024/0360 4500248758 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 2,880,00
07.02.2025 2225001021 Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport ZM/2024/0256 Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK 48059528 3,660,00
07.02.2025 2225001022 elektroinštalačný materiál 4500250044 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 791,54
07.02.2025 2225001023 Refakturácia poradenských služieb 4500250854 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 1,750,00
07.02.2025 2225001024 Refakturácia poradenských služieb 4500250855 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 1,750,00
07.02.2025 2225001025 servis, nastavenie plastových okien 4500249581 Daniel Hájek, Štúrova 1446/37, Malacky, 901 01, SK 44847823 530,00
07.02.2025 2225001026 tlač vizitiek, mapy, PF 4500248571 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 2,301,00