Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.08.2025 2225008351 Autopotreby, mazivá 4500258300 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 741,48
11.08.2025 2225008354 Pracovné náradie 4500258315 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 265,00
11.08.2025 2225008355 Sorbent 4500258193 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 940,50
11.08.2025 2225008356 Nápojové poukážky GA ZM/2024/0026 4500257668 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 413,00
11.08.2025 2225008357 Pracovné náradie, materiál 4500258135 W.R.V., s.r.o., Neresnická cesta 4068, Zvolen, 960 01, SK 46420096 449,43
11.08.2025 2225008359 Oprava BT920AN 4500258333 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 833,28
11.08.2025 2225008360 Mazivá, tmel 4500258330 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 51,29
11.08.2025 2225008361 železiarsky materiál 4500258335 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 56,59
11.08.2025 2225008362 ND na vozidlá 4500258339 MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK 50319485 177,17
11.08.2025 2225008363 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257942 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 131,27