Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.10.2024 2324009902 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12554 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 43,66
30.10.2024 2224012278 kontrola obmedz. rýchlosti 4500244791 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 300,00
30.10.2024 2324009938 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11617 Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK 00327239 46,89
30.10.2024 2224012279 Nalepenie PPF fólie na kabíny 4500244555 Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK 46208003 510,00
30.10.2024 2224012280 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500244879 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,388,00
30.10.2024 2224012281 Pneumatiky 4500245690 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 1,653,28
30.10.2024 2224012282 nabíjačka, batérie 4500244683 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 300,00
30.10.2024 2224012283 Batérie 4500245390 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 415,00
30.10.2024 2224012285 Školenia 4500243653 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 220,00
30.10.2024 2224012287 Hadica, vešiak na PHP, značenia ZM/2023/0471 4500243952 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 481,00