Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.12.2024 2224014348 EK BL670ES 4500247422 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 39,17
06.12.2024 2224014349 TK BL813NO 4500247436 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 42,50
06.12.2024 2224014285 Posypová soľ ZM/2022/0498 4500247431 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 7,318,80
06.12.2024 2224014350 EK BL813NO 4500247436 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 39,17
06.12.2024 2224014287 prevádz. meteozar. 11/24 ZML/159/2011 4500231674 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
06.12.2024 2224014351 TK BL080UH 4500247419 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 42,50
06.12.2024 2224014289 Posypová soľ ZM/2022/0498 4500247427 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 26,915,40
06.12.2024 2224014352 EK BL080UH 4500247419 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 39,17
06.12.2024 2224014297 Odmena za predaj DZ 11/24 ZM/2024/0092 4500248357 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 264,42
06.12.2024 2224014353 Kontrola EPS 3Q/2024 4500247521 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 220,00