Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.02.2021 2221001110 vývoz odpadu ZML/214/2010 4500183141 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,128,68
11.02.2021 2221001111 kontrola, údržba ISD D1 LM-Važec 1/21 ZM/2018/0336 4500183203 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 83,84
11.02.2021 2221001112 kontrola, údržba ISD D1 Jánovce - Jablonov 1/21 ZM/2018/0253 4500181986 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,468,00
11.02.2021 2121000079 Činnosť stavebného dozoru 50270/2019 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 680,00
11.02.2021 2221001040 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 602,89
11.02.2021 2221001058 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 730,71
11.02.2021 2221001059 príležitostné parkovanie 01/2021 ZM/2016/0129 4500183185 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,128,33
11.02.2021 2321001368 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/00583 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 704,68
11.02.2021 2221001113 kontrola, údržba ISD D1 Fričovce - Svinia 1/21 ZM/2018/0252 4500181896 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 8,103,30
11.02.2021 5021000263 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 36052248 1,240,00