Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.12.2020 2220014550 projektová dokumentácia ZM/2019/0405 4500172281 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,418,20
15.12.2020 2220014552 revízia výťahu ZM/2019/0431 4500180936 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK 47687908 156,00
15.12.2020 2220014553 Demontáž klimatizácie 4500180168 COLLER KLÍMA, s.r.o., Ulička 418/2, Hronský Beňadik, 966 53, SK 35912936 115,00
15.12.2020 2220014554 Montáž klimatizácie 4500180807 COLLER KLÍMA, s.r.o., Ulička 418/2, Hronský Beňadik, 966 53, SK 35912936 449,75
15.12.2020 2220014613 výkon AD: Oprava žľabov a vpustov na R1 4500176800 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 3,000,00
15.12.2020 2220014642 realizácia VDZ ZM/2015/0532 4500163838 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 99,360,00
15.12.2020 2220014643 obnova VDZ ZM/2015/0532 4500163801 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 85,730,00
15.12.2020 2220014660 oprava tlačiar.zariadení 4500180213 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 440,00
15.12.2020 2220014662 spotrebný materiál 4500180425 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 390,50
15.12.2020 2220014663 TK a EK BL628RL 4500179214 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 599,17