Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2014 | 4500059638 | tovar | KOBIT-SK, s.r.o., D.Kubín, M.R.Štefánika 2970/48/18 | 31641440 | 642,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 29.09.2014 | 4500059648 | tovar | TOMIRTECH, s.r.o., L.Mikuláš, Demänovská 867 | 36369365 | 321,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 29.09.2014 | 4500059586 | Reflexné pásky | Winkler - Sampet s.r.o., Rybničná 36/I, 831 06 Bratislava | 31351964 | 152,00 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 29.09.2014 | OBJ/ 80417/ 2014 | Vyhotovenie Dokumentácie na ponuku stavby D1 Svinia - Prešov, západ | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Divízia Prešov, Jarkova 14, 0801 Prešov | 31 322 000 | 19,535,00 | Ing. Gajdoš - GR, Ing. Kováčik, PhD., MBA - IR | |
| 29.09.2014 | 4500059978 | Prádlo pranie | EUROnline s.r.o., Spišské Vlachy | 36845094 | 53,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 29.09.2014 | 4500059547 | Akumulátor | BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava | 35832274 | 275,00 | PhDr. Richard Heligman, vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 29.09.2014 | 4500059505 | čistiace potreby | REMPO TRNAVA,s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava | 46321519 | 392,00 | Ing.Dušan Horváth | |
| 29.09.2014 | 4500059580 | hadice, príslušenstvo | HADICE SERVIS,s.r.o., Karpatská 31, 900 01 Modra | 35846054 | 84,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 29.09.2014 | 4500059585 | materiál pre malovanie | JUEL,s.r.o., Suchá nad Parnou 78, 919 01 Suchá nad Parnou | 36235334 | 376,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 29.09.2014 | 4500060924 | Pranie prádla | RIO-IPO, s.r.o., Októbrová 691/6, 924 01 Galanta | 34120629 | 53,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta |