Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.06.2020 2220005679 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500170890 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 172,35
05.06.2020 2220005680 ND na vozidlá 4500170854 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 104,33
05.06.2020 2220005681 opravárenské a servisné práce v OST na Poliankach za 05/2020 ZML/73/2008 4500171309 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
05.06.2020 2220005682 OOPP ZM/2018/0258 4500162967 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 87,84
05.06.2020 2220005683 stavebný, spotrebný mat., prac. nár. 4500170787 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 310,50
05.06.2020 2220005684 OOPP ZM/2018/0258 4500169501 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 274,39
05.06.2020 2220005685 OOPP ZM/2018/0258 4500169435 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 800,17
05.06.2020 2220005687 oprava defektu BL247UT 4500170860 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 10,83
05.06.2020 2220005688 oprava vozovky na št.ceste č. I/11 /Svrčinovec/, Krás.n/Kysucou ZM/2019/0405 4500166463 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,987,90
05.06.2020 2220005689 výfukové potrubie 4500170513 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 251,16