Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2020 2220002282 ND na vozidlá 4500167326 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 23,72
06.03.2020 2220002283 BOZP, BT, TPO 02/2020 4500167072 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 785,68
06.03.2020 2220002284 ND na vozidlá 4500166636 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 1,657,50
06.03.2020 2220002285 ND na vozidlá, elektroinštalačný, spojovací, spotrebný mat. 4500167362 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 694,08
06.03.2020 2220002287 oprava kamerového systému 4500166435 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 138,58
06.03.2020 2220002288 oprava ložísk ventilátorov ZM/2016/0175 4500166955 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 4,138,40
06.03.2020 2220002289 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500167203 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 227,81
06.03.2020 2220002291 právne služby za 03/2020 ZM/2017/0233 4500167936 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 900,00
06.03.2020 2220002292 právne služby za 02/2020 ZM/2017/0233 4500167933 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 810,00
06.03.2020 2220002302 servis a prenájom 02/2020 4500167862 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00