Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2020 2219017216 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500162691 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
08.01.2020 2219017218 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500143934 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
08.01.2020 2219017219 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500144731 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 587,55
08.01.2020 2219017221 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500162279 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 881,01
08.01.2020 2219017223 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500162737 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
08.01.2020 2219017224 mesačný poplatok za 12/2019 4500164445 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
08.01.2020 2219017225 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500164907 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
08.01.2020 2219017226 mesačný poplatok za 12/2019 4500162944 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
08.01.2020 5020000207 Záloha na vzdelávacom programe 4500163920 HQ Team, s.r.o., Ulica pri plavárni 3419/1, Košice, 040 01, SK 36514217 540,00
08.01.2020 5020000005 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,976,00