Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.12.2019 2219016520 servis.sada 4500163210 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 85,26
17.12.2019 2219016521 vývoz VKK, odpadu za 11/19 ET/2019/0020 4500162676 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 679,42
17.12.2019 2219016522 Odborná prehliadka EPS 4500146812 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 220,00
17.12.2019 2219016523 odpad z čistenia ulíc ET/2019/0083 4500162214 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,236,50
17.12.2019 2219016524 Tonery 4500162582 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 4,171,25
17.12.2019 2219016525 oprava kamer.systému 4500163088 KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK 31671063 4,504,00
17.12.2019 2219016526 ocel.plocha 4500163482 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 34,94
17.12.2019 2219016527 školenie viazač.bremien 4500161133 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 36,50
17.12.2019 2219016528 Prekladateľské služby ZM/2019/0076 4500161989 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 3,225,00
17.12.2019 2219016529 oprava mosta Lehota, ĽM ZM/2018/0297 4500163941 PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 36667102 84,461,10