Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2019 2119001277 koordinátor BOZP 69843/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 712,26
06.11.2019 2119001353 oprava stavieb D a RC_PB 4500159838 BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK 50621939 78,932,71
06.11.2019 2219013885 oprava retroreflexn. dopr. zar. 4500159922 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 27,300,00
06.11.2019 2219013886 prenájom stroja T815AD28 4500160134 Miroslav Terek, Gardom 356/3, Veľký Šariš, 082 21, SK 31247105 1,960,00
06.11.2019 2219013897 oprava sekčnej brány Prešov 4500160098 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 60,00
06.11.2019 2219013911 oprava svahu na D1 Voderady 4500160286 SATES MORAVA spol.s.r.o. org.zložka, Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 4,196,20
06.11.2019 2219013913 Stravné lístky TN ZML/1039/2010 4500160786 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,144,30
06.11.2019 2219013915 OST Polianky za 10/2019 ZML/73/2008 4500161261 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
06.11.2019 2219013916 realizácia VDZ 4500160267 OSFER s.r.o., Prúdová 12, Košice, 040 01, SK 00691542 886,20
06.11.2019 2219013920 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,648,26