Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2019 2219010933 technická kontrola vozidla BA524ME 4500156560 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 12,50
05.09.2019 2219010934 ND na vozidlá, mazivá 4500156922 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 418,36
05.09.2019 2219010935 materiál 4500156838 Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 51227151 557,59
05.09.2019 2219010936 ND na vozidlá 4500156919 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 51,75
05.09.2019 2219010937 spínač spiatočky 4500156963 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 24,19
05.09.2019 2219010938 radarové merače 4500156494 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,112,00
05.09.2019 2219010939 smaltovaný kotlík 4500157057 enet corp s. r. o., Priekopnícka 24, Bratislava, 821 06, SK 46800565 641,67
05.09.2019 2219010940 materiál 4500157028 TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK 50456776 110,03
05.09.2019 2219010941 ovocie, zelenina ZM/2019/0075 4500157052 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 53,92
05.09.2019 2219010942 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500157144 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 180,81