Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.09.2019 2219010883 mesačný poplatok pre stredisko SSÚD Mengusovce 08/2019 ZML/159/2011 4500154987 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
04.09.2019 2219010884 mesačný poplatok pre stredisko Budča 08/2019 ZML/159/2011 4500157253 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
04.09.2019 2219010885 mesačný poplatok za prevádzku zar. Bučany, OP PN, Brestovany, Zelenice, križ. Hlohovec, Drahovce 08/2019 ZML/159/2011 4500156423 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
04.09.2019 2219010886 mesačný poplatok za prevádzku zariadení Motel M, Veľké Leváre, Kúty,križ. Malacky, Plavecký Štvrtok a Stupava 08/2019 ZML/159/2011 4500157248 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
04.09.2019 2219010907 servis vozidla BL720RO 4500156855 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,038,30
04.09.2019 2219010908 upratovacie služby a hygien.náplne za 8/2019 ZML/237/2010 4500157580 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
04.09.2019 2219010913 údržba vozoviek emulznými technológiami v správe SSÚD PB ZM/2019/0125 4500151710 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 338,786,00
04.09.2019 2219010926 upratovacie služby na odpočívadle T. Štiavnička 08/2019 ET/2018/0332 4500153704 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 1,111,72
04.09.2019 2219010944 hygienický a drog.tovar na HP Čunovo 4500156620 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,731,50
04.09.2019 2219010947 poistná udalosť - oprava vozidla BL002UV 4500156245 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK 36207241 575,37