Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.08.2019 2219010547 odber a rozbor vzoriek vody 4500153391;4500153313 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK 3602204704 192,60
23.08.2019 2219010548 oprava betónových povrchov a sekundárna ochrana na mostoch TN 4500153919 Peter Sýkora, Krásno nad Kysucou 1384, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 41071972 14,519,90
23.08.2019 2219010549 oprava betónového povrchu rímsy na moste ev.č. R1-115 4500154905 UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, Nová Baňa, 968 01, SK 36820156 16,895,70
23.08.2019 2219010557 oprava betónových žľabov na D4 4500147474 RYMAR s. r. o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 50031511 97,200,00
23.08.2019 2219010561 servis kávovaru SAECO AULIKA TOP 4500156583 Espresso SK s. r. o., Geologická 1F, Bratislava, 821 06, SK 36769304 61,68
23.08.2019 2219010563 hĺbkové čistenie, dezinfekcia priestorov a uzavretie pórov pochôdznych plôch 4500156107 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 3,921,39
23.08.2019 2219010564 oprava výťahu VTZ zariadenia v areáli SSÚD 2 4500156077 GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK 35827815 4,570,00
23.08.2019 2219010565 oprava systému ochrany vstupu pre hlavný sklad 4500156082 GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK 35827815 4,750,00
23.08.2019 2319008992 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/01523 Kongregácia Školských sestier sv. F, J.M. Hurbana 44, Žilina, 010 01, SK 00586536 19,32
23.08.2019 2119000864 Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2016/0348 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 5,962,794,83