Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.08.2019 2119000873 PD-Doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení 4500152118 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,500,00
23.08.2019 2219010509 materiál 4500156437 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 992,00
23.08.2019 2219010510 materiál 4500155597 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 656,50
23.08.2019 2219010511 drogistický tovar ZM/2018/0436 4500155766 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 311,80
23.08.2019 2219010512 osviežovače vzduchu, gold wax sprej ZM/2018/0436 4500155550 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 152,40
23.08.2019 2219010513 drogistický tovar ZM/2018/0436 4500155817 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 284,03
23.08.2019 2219010514 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500156480 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 25,60
23.08.2019 2219010515 kopírovací papier A4 ET/2019/0098 4500156354 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 109,38
23.08.2019 2219010516 materiál 4500156453 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 120,69
23.08.2019 2219010517 materiál 4500155665 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 699,06