Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2019 2219008580 prenájom VKK a odvoz VKK(odpad) za 6/2019 4500150480 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 355,87
10.07.2019 2219008581 výcvik vodičov špec.mechanizmov 4500152466 Akadémia vzdelávania vodičov, s.r.o, Orechová Potôň 800, Orechová Potôň, 930 02, SK 47537191 65,450,00
10.07.2019 2219008582 nájom, teplo za 6/2019 ZM/2015/0420 4500154541 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 1,975,20
10.07.2019 2219008585 oprava odluč.rop.látok 4500151944 KLARTEC, spol. s.r.o., Mikovíniho 8, Trnava, 917 01, SK 36231355 3,500,00
10.07.2019 2219008586 oprava výdajného stojana v areáli ČS SSÚD Mengusovce 4500152519 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 105,30
10.07.2019 2219008587 likvidácie kalu na ČOV 4500153165 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 62,40
10.07.2019 2219008588 oprava izolačného stavu na káblovej trase na úseku D1 Svinia - Prešov západ 4500150679 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 265,00
10.07.2019 2219008589 oprava dverného kontaktu na EZS3 na D1 PN-Sverepec ZML/1035/2010 4500143154 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 120,00
10.07.2019 2219008590 oprava izolačného stavu kábla medzi RN7 a RK2, kábel WL.07.02 na úseku D1 Svinia - Prešov západ ZM/2019/0046 4500150678 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,520,00
10.07.2019 2219008591 oprava optoswitchu RUBY RC2024 na VA1 na úseku Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500150710 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 6,558,00