Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2019 2219005097 stavebný materiál 4500150358 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 102,24
02.05.2019 2219005100 strážna služba obj. BA Vajnory za 4/2019 ET/2018/0310 4500148828 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,260,16
02.05.2019 2219005101 strážna služba obj. HP Čuňovo 4/2019 ZM/2015/0151 4500148831 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,268,00
02.05.2019 2219005104 vizualizácia D1 - 1 časť 4500149580 Kamenický Vladimír - PROKYON, Štúrova 5, Spišské Podhradie, 053 04, SK 37480642 1,320,00
02.05.2019 2219005105 preskúšanie zváračov podľa STN 4500150067 Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK 46552821 30,00
02.05.2019 2219005107 oprava centrálneho mazacieho systému BEKA 4500149342 BEKALUBE Slowakai, s. r. o., Priemyselná 14, Prievidza, 971 01, SK 44809018 341,75
02.05.2019 2219005109 výmena filtrov v klimat.jednotkách tunel Sitina ZML/959/2010 4500147941 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 599,06
02.05.2019 2219005111 faktúrujeme opravu prívesného vozíka GAPA GG20-25-CI BL037YF 4500144840 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 23,030,00
02.05.2019 2219005115 služby elektr.výberu mýta za 4/2019, odmena za služby a valorizácia ZML/1241/2010 4500150775 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,726,088,43
02.05.2019 2319004883 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/04447 Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná, 900 42, SK 00400009 21,434,85