Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.04.2019 2119000230 Činnosť stavebnotechnického dozoru OBJ/79331/2018 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 10,400,00
03.04.2019 2119000232 Monitorovanie objemu rúbaniny prostredníctvom dronov OBJ/96336/2018 Terradron s.r.o., Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 50358499 5,970,00
03.04.2019 2119000241 rozšírenie diskového poľa EMC 4500145450 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 68,592,20
03.04.2019 2219003751 Stravné lístky TN ZML/1039/2010 4500148878 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,875,20
03.04.2019 2219003752 nápojové poukážky TN ZML/1039/2010 4500148877 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 16,50
03.04.2019 2219003755 stavebný, hutný materiál ET/2019/0045 4500148123 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 2,529,99
03.04.2019 2219003756 oprava porúch Tunel Bôrik a D1 Važec - Mengusovce - Jánovce 4500145043 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 23,885,41
03.04.2019 2219003757 wifi ČS 03/2019 4500141906 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,870,00
03.04.2019 2219003766 pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500147464 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 260,73
03.04.2019 2219003772 oprava vozidla BL097ED 4500148407 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 100,00