Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.02.2019 2219002277 oprava nadstavby sypača BA471AZ 4500146178 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,774,95
27.02.2019 2119000110 dočasný záber OBJ/12505/2019 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 152,00
27.02.2019 2119000111 nájmy pozemkov OBJ/12463/2019 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 155,00
27.02.2019 2119000112 ZP OBJ/7066/2018 Ing. Beáta Serbinová - Taurus, Baška 155, Baška, 040 16, SK 30681651 110,00
27.02.2019 2119000113 ZP OBJ/7058/2018 Ing. Beáta Serbinová - Taurus, Baška 155, Baška, 040 16, SK 30681651 120,00
27.02.2019 2219002174 odborná príprava o civilnej ochrane obyvateľstva, Ing. B.Pigová 11.3. - 22.3.2019 4500144965 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 104,00
27.02.2019 2219002160 Oprava malieb a omietok v opr.dielni na SSÚR ZV 4500146103 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 4,381,66
27.02.2019 2219002161 oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA, na diaľnici D1, križ.Trenčín 4500144342 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,790,00
27.02.2019 2219002162 Oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazu Hiasa na D1 križ.Ivachnová 4500144340 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,890,00
27.02.2019 2219002163 oprava technolog.uzla ISD D1 LM-Važec ZM/2018/0336 4500145153 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 390,00