Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.01.2019 2218016973 likvidácia odpadu za 12/2018 4500141252 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK 34100644 245,42
11.01.2019 2218016974 odvoz a likvidácia odpadu za 12/2018 ET/2018/0104 4500142445 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK 34100644 424,82
11.01.2019 2218016975 úprava CRS - zmena rýchlosti v tuneli Bôrik 4500138537 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 38,451,00
11.01.2019 2218016977 dodanie a inštalácia systémového softvéru vizualizácie a licencie v tuneli Bôrik 4500137415 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 46,820,00
11.01.2019 2218016979 výkon zimnej údržby na chodníkoch pri RC v KE za 12/2018 4500143534 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 46709380 2,274,68
11.01.2019 2218017020 strážna služba Bošany, TOOŽ za 12/2018 ET/2018/0105 4500142289 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,058,51
11.01.2019 2218017022 súčasti zvodidl.systému Fracasso ZM/2018/0376 4500141875 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 3,006,30
11.01.2019 2219000061 dodávka a montáž vertik.a horiz.žalúzií 4500142823 Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK 35275260 567,28
11.01.2019 2219000062 prečistenie kanal.trasy tlak.strojom, odp. T.Štiavnička 4500143745 Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK 37137841 140,00
11.01.2019 2219000064 sprístupnenie aukčného prosredia - štandard.elektr.aukcia s asist.podporou 4500134138 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 90,00