Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.01.2019 2118001724 Rekonštrukcia prístreška nákl. vozidiel 4500139625 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 98,464,00
11.01.2019 2118001725 Projektová dokumentácia pre tunel Branisko a Šibeník 4500141158 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 48,740,00
11.01.2019 2119000001 Škoda Rapid ET/2018/0340 4500144243 Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK 36214574 13,760,00
11.01.2019 2218016938 služby odpad.hosp. za 12/2018 ZML/225/2010 4500123260 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
11.01.2019 2218016939 zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500143498 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,552,79
11.01.2019 2218016940 havarijná oprava zvislých posuvných vrát - výmena lán a zkorodovaných bezp.bŕzd 4500143362 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 625,66
11.01.2019 2218016941 nemrznúca zmes 4500143043 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 88,00
11.01.2019 2218016942 prenájom fliaš - technické plyny ZM/2014/0540 4500143241 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 3,90
11.01.2019 2218016943 prevádzka splašk.kanal. a ČOV na HP Svrčinovec za 12/2018 ET/2018/0009 4500123742 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 660,00
11.01.2019 2218016944 pranie a čistenie bielizne ET/2018/0098 4500128961 ALKA, s.r.o., Bardejovská 42, Prešov, 080 06, SK 31655165 58,79