Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.12.2018 2218016407 ND na sypače 4500143301 ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36302457 209,65
27.12.2018 2218016408 elektroinštalačný materiál 4500142822 Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK 11746106 821,55
27.12.2018 2218016409 upratovacie služby 4500142874 Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 50709992 4,420,00
27.12.2018 2218016410 ND na vozidlá 4500142535 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 1,310,00
27.12.2018 2218016411 ND na vozidlá 4500143384 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 723,33
27.12.2018 2218016412 spotrebný, spojovací materiál 4500143380 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 304,99
27.12.2018 2218016413 chemikálie, ND na vozidlá 4500143387 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 174,30
27.12.2018 2218016414 ND na vozidlá 4500142904 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 21,95
27.12.2018 2218016415 chemikálie, pracovné náradie 4500141910 INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 499,85
27.12.2018 2218016447 preventívna kontrola ISD D1 LM - Važec za 12/2018 ZM/2018/0336 4500143538 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,153,64