Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2018 2118001583 Mobiliár so spevnenými plochami 4500137430 ANIROLL spol. s r.o., M. Curie - Sklodowskej 13, Bratislava, 851 04, SK 35684020 66,728,00
12.12.2018 2218015486 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2017/0209 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 31,246,80
12.12.2018 2118001584 Stavebné zapustenie cestnej mostnej váhy 4500128523 SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, Michalovce, 071 01, SK 36173975 44,947,50
12.12.2018 2218015759 benzín ZM/2015/0442 4500142106 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,546,90
12.12.2018 5018000532 ročný popl. za vedenie (obnovenie) kódu LEI 4500143177 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 31338976 54,00
12.12.2018 2218015685 seminár 4500140700 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 350,00
12.12.2018 2218015766 výučba AJ za 11/2018 4500124714 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 47111712 1,102,00
12.12.2018 5018000531 súkromné právo r. 2019, dvojmesačník, č.1/2019 - 6/2019 4500142954 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK 31348262 90,00
12.12.2018 2118001706 Zmluva o dielo na stavebný objekt SO 680 - Svetelná približovacia sústava Letiska M. R. Štefánika v km 20,9 diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever ZM/2018/0325 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 74,350,00
12.12.2018 2218015539 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2018/0128 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 8,574,73