Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2018 | 2118001291 | technický návrh | 98545 | ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica, 974 11, SK | 31600891 | 4,800,00 | |
| 12.11.2018 | 2118001297 | Súbor kontajnerov | 4500138156 | MiW, s.r.o., Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01, SK | 36509132 | 32,400,00 | |
| 12.11.2018 | 2118001301 | Posúdenie Nároku Zhotoviteľa č. 8 | 80131/2018 | Ing.Milan Oleríny - MP Consulting, Žitomírská 40, Praha, 101 00, CZ | 49853341 | 29,500,00 | |
| 12.11.2018 | 2118001304 | Geotechnický monitoring | 4500135677 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 1,000,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013643 | interiérové koše na separovaný odpad 50l | 4500138650 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 576,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013653 | úprava odlučovača ropných látok KL 100/2 | 4500139233 | KLARTEC, spol. s.r.o., Mikovíniho 8, Trnava, 917 01, SK | 36231355 | 4,201,40 | |
| 12.11.2018 | 2218013656 | výmena poškodenej portálovej konštrukcie na D1 | ZM/2014/0482 | 4500133335 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 24,806,79 |
| 12.11.2018 | 2218013657 | oprava požiarnych hydrantov na HP Čunovo | 4500140183 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 1,500,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013658 | oprava personálnej bránky do areálu SSÚD 1 | 4500139647 | Milan Martinka - EMCOMONT, Plavecký Štvrtok 806, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK | 40158098 | 515,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013659 | oprava nefunkčných vlákien optického vedenia medzi TU 104 a TU 105 | ZML/687/2010 | 4500138777 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,432,32 |