Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2024 2224008666 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 207,45
08.08.2024 2224008673 lepidlo na stierkovanie ET/2024/0005 4500240833 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 268,80
08.08.2024 2224008674 odmena z predaja DZ 07/24 ZM/2024/0101 4500241635 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 9,93
08.08.2024 2224008675 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500240004 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 84,00
08.08.2024 2224008677 Pracovné náradie 4500240818 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 289,00
08.08.2024 2224008679 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0100 4500241634 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 51,55
08.08.2024 2224008680 Revízie elektrických zar. 4500240265 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 375,00
08.08.2024 2224008681 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500238525 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 431,00
08.08.2024 2224008683 Pranie prádla 07/2024 4500240040 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 221,55
08.08.2024 2224008684 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0079 4500241633 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 347,79