Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.02.2018 2218001491 pracovné oblečenie a obuv 4500125383 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 303,58
19.02.2018 2218001492 Studená obaľovaná zmes ZM/2016/0100 4500125431 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 650,00
19.02.2018 2218001493 Špec. studená asf. zmes ZM/2015/0531 4500125432 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 968,40
19.02.2018 2218001497 Prostriedok čistiaci na podlahu 5 l 4500125654 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 65,92
19.02.2018 2218001499 mesačná kontrola EPS, NDS Polianky ET/2018/0019 4500124337 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 65,00
19.02.2018 2218001500 technická kontrola príves BL296YC 4500125187 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 24,17
19.02.2018 2218001501 tonery ZM/2016/0250 4500125129 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 585,00
19.02.2018 2218001502 čistenie rohoží za 2/2018 4500125442 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 34,00
19.02.2018 2218001503 studená zmes Rephalt ZM/2015/0530 4500125474 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,300,86
19.02.2018 2218001504 batérie 4500124841 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 99,00