Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.02.2018 2218001457 Optimalizácia IS SAP 4500121570 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 44,400,00
16.02.2018 2218001459 bezpečnostný materiál 4500121568 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 3,80
16.02.2018 2218001460 bezpečnostný materiál 4500122563 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 2,10
16.02.2018 2118000149 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 1,118,970,13
16.02.2018 2118000151 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 3,356,910,39
16.02.2018 2118000153 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 574,830,55
16.02.2018 2118000168 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 191,610,19
16.02.2018 2218001461 preventívna protipožiarna prehliadka,odovzdanie odbornej agendy BOZP, PO 4500124092 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 68,70
16.02.2018 2218001465 Kvalitatívne plnenie a dofakturácia za I. a II. polrok 2017 ZML/1241/2010 4500125984 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 382,270,36
16.02.2018 2218001528 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500124720 IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava, 821 08, SK 35896582 337,60