Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.01.2018 2217016401 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500122431 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 314,55
15.01.2018 2217016424 oprava 20 ks komparátorov ZML/1035/2010 4500121024 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,652,00
15.01.2018 2217016426 operátorske pracovisko - Trenčín a Považská Bystrica, stacionárne radary za 12/2017 ZML/1035/2010 4500123556 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 844,80
15.01.2018 2217016479 montáž osvetlenia v areáli SSÚD Behárovce 4500121106 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 49,971,46
15.01.2018 2217016480 montáž osvetlenia v areáli SSÚR Košice 4500120995 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 14,868,92
15.01.2018 2218000074 TK, EK na BA755SP 4500123500 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 45,00
15.01.2018 2218000076 čísla na dvere 4500122697 Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK 35736534 30,00
15.01.2018 2218000077 kopírovací papier A4 ET/2017/0198 4500123387 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 213,00
15.01.2018 2218000078 servis vozidla BL107ED 4500122186 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 444,71
15.01.2018 2218000079 realizácia dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na D2 v križ.MA (ĽJP v km 29,700) ZM/2016/0045 4500120897 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,565,00