Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2017 2217014672 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,724,50
11.12.2017 2217014678 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,224,60
11.12.2017 2217014679 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,009,64
11.12.2017 2217014752 Služba výberu a evidencie úhrady DZ za užívanie vymedzených úsekov ciest, 11/2017 ZM/2015/0331 4500122624 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 57,348,28
11.12.2017 2217014759 kancelárske kreslo ET/2017/0318 4500120885 CODUM s.r.o., Vranovská 59, Bratislava, 851 02, SK 35684038 1,139,00
11.12.2017 2217014760 štvrťročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie 4500120983 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 111,00
11.12.2017 2217014761 servisná prehliadka BA822SX 4500116314 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 450,00
11.12.2017 2217014762 pracovné náradie 4500121474 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 182,80
11.12.2017 2217014763 spojovací, spotrebný materiál 4500121619 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 6,42
11.12.2017 2217014764 Kancelársky materiál 4500121517 DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK 31622381 104,44