Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.11.2017 2217012778 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 208,24
09.11.2017 2217012773 popl. za KO a drob.stav.odpady za 10/2017 4500120359 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 447,93
09.11.2017 2217012885 likvidácia kalu 4500119116 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 163,80
09.11.2017 2117001036 Podklady pre dočasné vyňatie z PP pre zachovanie obchádzkovej trasy SO 124-01 križovatky Blatné. obj/58519/2017 Mgr. Dáša Orságová - Pedology, Vavrinecká 746/37, Limbach, 900 91, SK 50703358 1,000,00
09.11.2017 2117001038 R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, úsek Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce Bezpečnostný audit OBJ/79712/2017 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 6,960,00
09.11.2017 2117001039 Znalecké posudky TZ-k.ú.Južné mesto OBJ/86987/2017 Ing. Monika Bilá, Pod Hrabinou 532/42, Košice - Myslava, 040 16, SK 915345 150,00
09.11.2017 2117001040 Znalecké posudky TZ-k.ú.Šaca OBJ/86987/2017 Ing. Monika Bilá, Pod Hrabinou 532/42, Košice - Myslava, 040 16, SK 915345 200,00
09.11.2017 2117001043 Stav. práce 4500115707 IZOLSTAV-ZA, s.r.o., Kamenná 8422/25, Žilina, 010 01, SK 45963819 73,383,99
09.11.2017 2117001052 sanácia havarijného zosuvu na R2 Budča - Zvolen ĽJP ZM/2017/0248 4500116740 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 705,390,70
09.11.2017 2217012797 geotechnický monitoring D1 Dubná Skala - Turany za obd. jeseň 2017 ZM/2015/0261 4500120991 Geoexperts spol. s r.o., Smaragdová 3, Žilina, 010 09, SK 31621082 3,178,00