Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.11.2017 2217012949 oprava doprav.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov TAU na D1 v križ.Vajnory ZM/2017/0105 4500114114 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,430,00
09.11.2017 2217012950 oprava vozidla BA183MC 4500116712 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 3,933,19
09.11.2017 2217012954 nájom, teplo ZM/2015/0420 4500120615 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,029,82
09.11.2017 2217012956 Ethernet Private Line - mesačný popl. 11/2017 ET/2016/0249 4500120650 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 603,60
09.11.2017 2217012960 IP VPN - mesačný popl. 11/2017 ET/2015/0820 4500120654 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 1,437,50
09.11.2017 2217012962 náhradné diely 4500119644 SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK 31559581 154,21
09.11.2017 2217012964 spojovací materiál 4500119815 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 254,75
09.11.2017 2217012965 pneuserv.práce BA995VT ET/2017/0280 4500119140 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
09.11.2017 2217012969 firemný časopis Výtlk 200 ks, tlač ET/2017/0062 4500119501 Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK 31399088 439,00
09.11.2017 2217012999 servisná činnosť D1 Behár. - Fričovce - ISD etapa 3. Fričovce ZM/2016/0175 4500115427 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 15,678,00