Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013493 | tepovač | 4500246220 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 540,83 | |
| 22.11.2024 | 2324011936 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/11341 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 194,50 | |
| 22.11.2024 | 2324011937 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/11340 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 1,647,30 | |
| 22.11.2024 | 5024000441 | Konferencia Stavebné právo | 4500246576 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 3,906,60 | |
| 21.11.2024 | 2224013382 | prítlačné listy na radlice | 4500245747 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 1,845,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013383 | kovové výpalky | 4500246355 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 40,92 | |
| 21.11.2024 | 2224013384 | servis BL528VJ | 4500246597 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 839,52 | |
| 21.11.2024 | 2224013385 | Elektromagnetická cievka | 4500246556 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 830,88 | |
| 21.11.2024 | 2224013387 | čerpadlo soľanky | 4500246675 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,045,25 | |
| 21.11.2024 | 2224013388 | diagnostika poruchy | 4500246716 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 450,60 |