Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | 2224011557 | Akumulátor | 4500244072 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 333,40 | |
| 11.10.2024 | 2224011558 | Led panel stropný | 4500244434 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 630,00 | |
| 11.10.2024 | 2224011559 | servis BA748RV | 4500244498 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 493,24 | |
| 11.10.2024 | 2224011527 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 14,499,06 | |
| 11.10.2024 | 2224011561 | Nápojové poukážky MA | ZM/2024/0026 | 4500244372 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 141,40 |
| 11.10.2024 | 2224011585 | bankové poplatky | ZML/1241/2010 | 4500245086 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 95,632,99 |
| 11.10.2024 | 2224011596 | Oprava odvod. na moste | ZM/2024/0397 | 4500243985 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 170,691,49 |
| 10.10.2024 | 3024000713 | vrátenie súdneho poplatku | 4500194256 | Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK | 00165859 | -89,50 | |
| 10.10.2024 | 2324009032 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/13709 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 125,13 | |
| 10.10.2024 | 2224011391 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 55,971,92 |