Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2014 2214014849 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 117,02
12.12.2014 2214014850 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,163,98
12.12.2014 2314015253 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-017/2014/Trnávka/1324/DPP Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK 36657921 215,952,67
12.12.2014 2314015255 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-039/2014/Šamorín/1324/DPP Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK 36657921 139,514,03
12.12.2014 2214014306 prevádzka informačných systémov 11/2014 ZM/2014/0141 4500065306 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 210,000,00
12.12.2014 2214014383 Elektromateriál 4500064427 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 337,55
11.12.2014 2214013730 Pneumatiky BA362TM ZM/2013/0058 4500060501 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 280,64
11.12.2014 2214013732 Pneumatiky BA902US ZM/2013/0058 4500060544 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 289,32
11.12.2014 2214013735 Servisný zásah 4500064084 SkyTop s.r.o., Stará Gala 131, Holice, 930 34, SK 46506667 326,67
11.12.2014 2214013754 euro obal, pero gelové ZM/2014/0289 4500061681 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 73,40