Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2014 | 2214004794 | Materiál | 4500052810 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 328,95 | |
| 21.05.2014 | 2214004797 | Materiál | 4500052804 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 34,57 | |
| 21.05.2014 | 2214004800 | Materiál | 4500052857 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 49,66 | |
| 21.05.2014 | 2214004802 | Servisné opravy | 4500052663 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 430,58 | |
| 21.05.2014 | 2214004808 | vypracovanie dokumentácie | 4500050499 | ENVI-TRADE spol. s r.o. Košice, Kysúcka 16, Košice, 040 11, SK | 36666025 | 300,00 | |
| 21.05.2014 | 2114000516 | Tlačiareň, IV MFP, Notebook I. | ZM/2012/0016 | 4500051261 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 45,220,00 |
| 21.05.2014 | 2214004700 | stravné lístky, IO Prešov | ZML/1039/2010 | 4500052947 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,000,00 |
| 21.05.2014 | 2214004841 | materiál | 4500053025 | ROCHER CONSULTING SR s. r. o., Benice 107, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46272071 | 134,80 | |
| 21.05.2014 | 2214004864 | prenájom prac. plošiny | 4500052027 | LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, 054 01, SK | 36480983 | 810,00 | |
| 21.05.2014 | 2214004893 | úprava programov pre vážiace sys., SSÚD TN a SSÚD PO | 4500052651 | EMCon s.r.o., Lamačská 8, Bratislava, 810 05, SK | 17309956 | 960,00 |