Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2013 2213007060 materiál 4500037185 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK 36505862 326,29
03.07.2013 2213007063 filtre, olej 4500037135 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 78,17
03.07.2013 2213007064 súčiastky 4500037112 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 27,69
03.07.2013 2213007367 oprava a údržba auta 4500037081 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 178,80
03.07.2013 2113000752 výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce OBJ/15220/2013 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 554,80
03.07.2013 2113000753 Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa, DSZ, DÚR ZM/2011/0478 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 93,450,00
03.07.2013 2113000756 4500037426 WOONERF spol. s r.o., Kúpeľná 6, Prešov, 080 01, SK 36489450 17,519,00
03.07.2013 2213006751 Informačný článok o NDS 4500036721 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 1,505,00
03.07.2013 2213006754 Elektromateriál 4500037008 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,514,14
03.07.2013 2213006755 Údržba ISD na diaľnici 4500037260 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,541,13