Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2013 | 2213010218 | Oprava dilatačného prvku na rímsach mosta | 4500040061 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 950,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010219 | Materiál | 4500040572 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 501,41 | |
| 02.10.2013 | 2213010241 | Technická podpora pre IS | 4500041568 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 2,684,85 | |
| 02.10.2013 | 2213010243 | Prevádzka systému KIS DAWINCI | 4500041565 | SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK | 30775264 | 70,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010122 | Oprava mosta | 4500041604 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 121,703,64 | |
| 02.10.2013 | 2213010352 | Materiál | 4500041219 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 173,48 | |
| 02.10.2013 | 2213010425 | Zameranie a koordinácia prác | 4500040718 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 896,80 | |
| 02.10.2013 | 2213010579 | rozbor vody | 4500030861 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010693 | Servis vozidla | 4500040523 | EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31561357 | 391,10 | |
| 02.10.2013 | 2213010694 | Servis vozidla | 4500040729 | RENT-KNM,s.r.o., Dubská cesta 21/2720, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 45713014 | 320,61 |