Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2012 | 2112001363 | mpv | OBJ/1024/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 149,37 | |
| 07.11.2012 | 2112001379 | 4500025572 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 193,299,37 | ||
| 07.11.2012 | 2212010304 | Tonery | 4500024679 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 177,30 | |
| 07.11.2012 | 2212010305 | Pracovný odev | 4500024958 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 168,41 | |
| 07.11.2012 | 2212010307 | Materiál | 4500024960 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, A.Hlinku 20, Čadca, 022 21, SK | 37584090 | 199,22 | |
| 07.11.2012 | 2212010308 | Materiál | 4500024874 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 76,72 | |
| 07.11.2012 | 2212010329 | Stravné lístky | 4500024562 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 | |
| 07.11.2012 | 2212010340 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 165,03 | |
| 07.11.2012 | 2212010343 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 07.11.2012 | 2212010310 | Dopravné značenie | 4500023957 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,095,11 |