Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | 2224008152 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500240482 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 576,82 | |
| 29.07.2024 | 2224008153 | Sika MonoTop | 4500240482 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 1,711,11 | |
| 29.07.2024 | 2224008154 | ochrana tváre a sluchu | 4500240842 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 320,40 | |
| 29.07.2024 | 2224008155 | oprava krovinorezu STIHL | 4500240536 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 94,35 | |
| 29.07.2024 | 2224008157 | sada žacích nožov | 4500240009 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 440,00 | |
| 29.07.2024 | 2224008158 | asfaltový lak | 4500240645 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 813,60 | |
| 29.07.2024 | 2224008159 | Drevená guľatina | 4500240359 | MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o., Volgogradská 4794/82, Prešov, 080 01, SK | 51460165 | 440,00 | |
| 29.07.2024 | 2224008160 | ND na vozidlá, mazivá | 4500240473 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 454,14 | |
| 29.07.2024 | 2224008162 | servis BL561LC | 4500240811 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 434,30 | |
| 29.07.2024 | 2224008163 | servis BA706OZ | 4500240735 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 217,00 |