Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 2224007679 | Bezpečnostný materiál | 4500240221 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 524,00 | |
| 15.07.2024 | 2324006131 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07030 | Halama Vladimír, Korbelka 596/5, Ľubochňa, 034 91, SK | 500215096 | 7,579,82 | |
| 15.07.2024 | 2224007680 | Diagnostika PDA | 4500239895 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 65,00 | |
| 15.07.2024 | 2324006133 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06504 | Barbuš Zdeno, Stankovany 486, Stankovany, 034 92, SK | 6805036348 | 3,307,25 | |
| 15.07.2024 | 2224007681 | hutný, stavebný materiál | 4500240021 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 757,17 | |
| 15.07.2024 | 2324006135 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06460 | Poljaková Marta, Kmeťova 3200/19, Vrútky, 038 61, SK | 6360056395 | 442,12 | |
| 15.07.2024 | 2224007682 | Poplatky za prenájom fliaš | 4500240224 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 327,60 | |
| 15.07.2024 | 2224007683 | Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok | ZM/2020/0331 | 4500235685 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 1,154,00 |
| 15.07.2024 | 2224007684 | vývoz, likvidácia odpadu 6/2024 | 4500238087 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 104,06 | |
| 15.07.2024 | 2224007685 | oprava tepovača Kärcher | 4500240024 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 260,83 |