Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 2224007687 | ND na vozidlá, materiál | 4500239983 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 103,46 | |
| 15.07.2024 | 2224007688 | Provízia z predaja DZ | ZM/2024/0104 | 4500240690 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 61,28 |
| 15.07.2024 | 2224007690 | služby nezávisl.znalca 6/24 | ZML/1054/2010 | 4500240621 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 53,312,39 |
| 15.07.2024 | 2324006216 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/08339 | Vaňko Ján, Fatranská ulica 58/13, Krpeľany, 038 54, SK | 5610236951 | 3,366,03 | |
| 15.07.2024 | 2224007691 | Likvidácia odpadu | 4500240172 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 977,50 | |
| 15.07.2024 | 2224007692 | Nákup drogériového tovaru | ZM/2024/0208 | 4500239186 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,139,69 |
| 15.07.2024 | 2224007693 | služby nezávisl.znalca 05/2024 | ZML/1054/2010 | 4500240622 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 267,237,77 |
| 15.07.2024 | 2224007694 | Elektromontážne práce | 4500232773 | LV agency s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov 821 03, 821 03, SK | 53484193 | 1,680,00 | |
| 15.07.2024 | 2224007695 | zber, preprava kadávrov 7/24 | 4500240321 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,242,70 | |
| 15.07.2024 | 2224007696 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500239796 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 124,20 |