Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | 2224005103 | Pranie prádla 05/2024 | 4500236868 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 145,41 | |
| 20.05.2024 | 2224005104 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500235713 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 600,00 |
| 20.05.2024 | 2224005105 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500235584 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 800,00 |
| 20.05.2024 | 2224005106 | Znalecký posudok | 4500236456 | Ing. Jozef Kocún znalec v odb.: Doprava a Strojárst, Sobotské námestie 1774, Poprad, 058 01, SK | 42075980 | 286,66 | |
| 20.05.2024 | 2224005107 | Solárna kvapalina | 4500237277 | kanos.sk s. r. o., Pribinova 371/3, Hlohovec, 920 01, SK | 55356257 | 476,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005108 | Elektroinštalačný materiál | 4500237456 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 927,40 | |
| 20.05.2024 | 2224005109 | Spojka elektromagnetická | 4500237336 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 770,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005110 | OOPP nohavice, rukavice | 4500236712 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 7,687,85 | |
| 20.05.2024 | 2224005111 | Servis BL895XO | 4500237438 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 695,84 | |
| 20.05.2024 | 2224005112 | Servis vozidla BA 648PR | 4500237435 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 682,98 |