Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.11.2023 2223012503 spotrebný, spojovací mat. 4500228280 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 685,58
03.11.2023 2223012504 elektroinštalačný materiál 4500228351 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 570,74
03.11.2023 2223012505 realizácia PD 4500227002 Mideas, s.r.o., Priekopy 20/A, Bratislava, 821 08, SK 36850811 990,00
03.11.2023 2223012506 servis zariadenia 4500228219 REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK 35751819 75,00
03.11.2023 2223012507 servis kompenzačných jednotiek 4500228303 ITS Engineering, s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 50700588 1,760,00
02.11.2023 2323012392 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11617 Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK 00327239 15,63
02.11.2023 2223012300 elektronický výber mýta 10/2023 4500228736 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 5,587,896,54
02.11.2023 2223012301 technik BOZP, PO 11/23 ZML/223/2010 4500226613 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
02.11.2023 2223012302 BOZP, BT, TPO 10/23 4500227677 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
02.11.2023 2223012303 služby odpad. hosp. 10/23 ZM/2015/0048 4500214468 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65